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        365bet线上娱乐_Best365官网登录_正规beat365app应急事务保障中心2021年度决算

        来源:市应急管理局发布时间:2022-09-11 09:02:44访问量:

        365bet线上娱乐_Best365官网登录_正规beat365app应急事务保障中心2021年度决算

        目    录

        第一部分  365bet线上娱乐_Best365官网登录_正规beat365app应急事务保障中心单位概况

            一、单位主要职责

            二、单位基本情况

        第二部分  2021年度单位决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

            三、支出决算表

            四、财政拨款收入支出决算总表

            五、一般公共预算财政拨款支出决算表

            六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

            七、“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

            、国有资产占用情况表

            第三部分  2021年度单位决算情况说明

        一、收入决算情况说明

        二、支出决算情况说明

        三、财政拨款支出决算情况说明

        四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        五、“三公”经费支出决算情况说明

        六、机关运行经费支出情况说明

            七、政府采购支出情况说明

            八、国有资产占用情况说明

            九、预算绩效情况说明

        第四部分  名词解释

        第一部分  365bet线上娱乐_Best365官网登录_正规beat365app应急事务保障中心单位概况

        一、单位主要职能

        市应急事务保障中心为市应急管理局所属副处级公益一类事业单位。主要职责是:承担全市安全生产、自然灾害等突发事件应急救援的综合保障服务,协助做好全市特种作业人员考核和职责范围内生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力考核工作,开展安全生产、应急管理宣传教育,负责应急指挥信息系统的运行维护,组织指导科学技术研究、科技和信息化、应用推广

        二、单位基本情况

        纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:365bet线上娱乐_Best365官网登录_正规beat365app应急事务保障中心

        单位2021年年末实有人数11人,其中在职人员11人,离休人员0人,退休人员0不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员;年末其他人员0人;年末学生人数0由养老保险基金发放养老金的离退休人员0

        第二部分  2021年度单位决算表

        第三部分  2021年度单位决算情况说明

        一、收入决算情况说明

        本单位2021年度收入总计121.94万元,其中年初结转和结余0万元,较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;本年收入合计121.94万元,较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:本单位为2021年新成立单位,无上年数据

        本年收入的具体构成为:财政拨款收入73.82万元,占60.53%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入48.12万元,占39.47%。  

        二、支出决算情况说明

        单位2021年度支出总计121.94万元,其中本年支出合计   86.89万元,较2020年增加(减少)0万元,增长(下降0%,主要原因是:本单位为2021年新成立单位,无上年数据;年末结转和结余35.05万元,较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:本单位为2021年新成立单位,无上年数据

        本年支出的具体构成为:基本支出86.89万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元,占0%。

        三、财政拨款支出决算情况说明

        单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为0万元,决算数为86.89元,完成年初预算的100%。其中:

        (一)社会保障和就业支出支出年初预算数为0万元,决算数为2.13万元,完成年初预算的100%,主要原因是:本单位为新成立单位,无年初预算数

        二)卫生健康支出年初预算数为0万元,决算数为1.62万元,完成年初预算的100%,主要原因是:本单位为新成立单位,无年初预算数

        (三)住房保障支出年初预算数为0万元,决算数为1.6万元,完成年初预算的100%,主要原因是:本单位为新成立单位,无年初预算数

        (四)灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元,决算数为68.47万元,完成年初预算的100%,主要原因是:本单位为新成立单位,无年初预算数

        (七)其他支出年初预算数为0万元,决算数为13.06万元,完成年初预算的100%,主要原因是:本单位为新成立单位,无年初预算数

        四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出86.89万元,其中:

        (一)工资福利支出79.13万元,较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:本单位为2021年新成立单位,无上年数据

        (二)商品和服务支出6.47万元,较2020年增加(减少)  0万元,增长(下降)0%,主要原因是:本单位为2021年新成立单位,无上年数据

        (三)对个人和家庭补助支出1.29万元,较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:本单位为2021年新成立单位,无上年数据

        (四)资本性支出0万元,较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:本单位为2021年新成立单位,无上年数据

        五、“三公”经费支出决算情况说明

        单位2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)  0万元,增长(下降)0%,其中:

        (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%主要原因是:本单位为2021年新成立单位,无上年数据决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:未发生此项费用全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:未发生此项费用

        (二)公务接待费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%主要原因是:本单位为2021年新成立单位,无上年数据。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:未发生公务接待事项全年国内公务接待0批,累计接待0人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:未发生公务接待事项

        (三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%主要原因是:我中心无公务用车,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:我中心无公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%主要原因是我中心无公务用车,年末公务用车保有0辆

        六、机关运行经费支出情况说明

        单位2021年度机关运行经费支出6.47万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数或者上年决算数)增加(减少)0万元,增长(降低)0 %,主要原因是:本单位为2021年新成立单位,无上年数据

        七、政府采购支出情况说明

        单位2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

        八、国有资产占用情况说明。

        截止2021年12月31日,本部门单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无国有资产占用事项

        九、预算绩效情况说明

        第四部分  名词解释

        名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

        “三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说(可参照如下格式进行说明)。

        “三公”经费支出指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        机关运行经费支出指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                      365bet线上娱乐_Best365官网登录_正规beat365app应急管理局

                                      2022年9月11日

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